Water

Budgettabel

Budgettabel (x € 1.000)

Beleidsdoel 3.1 Beschermen tegen overstromingen

Lasten

Rekening  2018

Begroot 2019

Begroot  2020

Begroot  2021

Begroot  2022

Begroot  2023

3.1.1

Kaders stellen voor regionale keringen

146

266

272

270

270

270

3.1.2

Versterkingsplannen primaire keringen beoordelen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

1.016

2.738

1.645

890

890

890

3.1.3

Waterrobuuste inrichting bevorderen

163

251

255

254

254

254

Totaal lasten

1.325

3.255

2.172

1.414

1.414

1.414

Totaal baten

-1.238

-150

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

88

3.105

2.172

1.414

1.414

1.414

Stortingen

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk

3.750

13.067

50

100

50

0

3.1.3

Resv. Klimaatadaptie

0

0

1.100

1.000

1.500

1.500

Onttrekkingen

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen bij dijkversterk

-566

-1.460

-750

0

0

0

Resultaat

3.272

14.712

2.572

2.514

2.964

2.914

*doordat de doelenboomstructuur in 2019 is gewijzigd en budgetten soms zijn samengevoegd of juist verdeeld over meerdere operationele doelen zijn de realisatiecijfers uit 2018 op OD-niveau niet altijd goed te vergelijken met de cijfers vanaf 2019.